Bonjour,
Au début de l’année, j’ai établi et envoyé la facture par erreur. Je l’ai bien sûr créditée du même montant que la facture.
Maintenant, la liste IC affiche le message d’erreur suivant. Comment puis-je résoudre ce problème et quelle est la solution ?
Code d’erreur : E_ICO_NO_AMOUNT_TO_ZERO
« Vous avez fourni des biens et/ou des services à un client (XXX) et émis une note de crédit à son nom pour le même montant au cours de la même période ? Vous ne pouvez pas l’inscrire dans la déclaration intra-communautaire si le montant final est égal à 0. »
Merci d’avance.