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bon d’achat

SV
04/07/2025
Question

Bonjour, Il y a quelques mois, j’ai vendu un bon d’achat et j’ai établi une facture pour celui-ci. Ce montant figure donc dans mes revenus. Aujourd’hui, quelqu’un me paye sa facture avec ce bon d’achat.

En réalité, la valeur de ce bon d’achat apparaît donc deux fois dans mes revenus, alors que je ne dispose en réalité que d’un seul revenu.

Comment dois-je procéder pour régler cela correctement ?

Merci d’avance !

J'ai entre-temps lu l'article sur les chèques-cadeaux dans Dexxter.

Cependant, je ne sais toujours pas comment procéder concrètement. Je travaille de toute façon avec deux taux de TVA, à savoir 6 % et 21 %.Pour le chèque-cadeau, j'ai dû établir une facture (à la demande du client), que j'ai établie à 82,64 € + 21 % de TVA = 100 € montant total.

Lorsque j'établis une facture avec Dexxter, celle-ci est automatiquement enregistrée dans mes revenus. De même, lorsque je vende un chèque-cadeau via les revenus du jour, celui-ci est enregistré dans mes revenus.Maintenant, ce client vient avec son bon d'achat et paye 41,17 € + 6 % de TVA = 50 €.

@Dexxter, existe-t-il une option dans Dexxter pour gérer cela correctement ? Je serais ravi de le savoir :-)

Si nécessaire, je ferai appel à un conseiller, mais je tiens à être sûr de trouver la bonne solution.

Merci d'avance.

C'est exactement le problème.Lorsque vous vendez ce bon à un taux de TVA de 21 %, il n'est valable que pour les ventes à 21 %. En effet, dès lors que cette vente est enregistrée dans votre comptabilité, vous ne devez pas la comptabiliser à nouveau comme revenu lorsqu'elle est échangée. Vous avez déjà perçu votre revenu.C'est pourquoi vous ne pourrez jamais établir de facture pour l'acheteur du bon cadeau et le client qui paie avec ce bon cadeau.Mais dans votre situation actuelle, je pense que vous ne pouvez pas rectifier cela. Votre vente à 100 € TTC (21 % de TVA incluse) figure déjà dans vos revenus. Cela signifie également que vous devrez verser 6 % de TVA en trop au gouvernement sur cette vente. C'est une perte pour vous, mais si c'était dans le sens autre et que vous facturiez trop peu de TVA et que vous vous faisiez prendre, vous auriez encore plus de problèmes, car l'administration fiscale ne plaisante pas avec ça.

Pour l'avenir : ne pas établir de factures pour les chèques-cadeaux et, si vous le faites, ne les rendre valables que pour certains produits (soumis à un certain taux de TVA).

Cordialement,

Gert

J'ai maintenant crédité la facture d'achat du chèque-cadeau. Celui-ci ne figure donc plus dans mes revenus. J'ai simplement inscrit le service et la vente pour lesquels le chèque-cadeau a été utilisé comme revenus, de sorte que les montants de la TVA corrects y sont inscrits.Une option est en effet, comme vous l'avez indiqué, que le chèque-cadeau ne soit utilisé que pour des biens (TVA à 21 %).

Est-il également possible de vendre le chèque-cadeau à 0 % de TVA et d'appliquer les taux de TVA corrects lors de son utilisation ?

Ou est-ce incorrect d'un point de vue comptable ?

Tenir soi-même sa comptabilité n'est pas toujours aussi simple qu'on le laisse entendre ;-)

Vous ne pouvez pas non plus vendre votre chèque-cadeau à 0 % de TVA, car vous l'enregistrez alors à 0 % de TVA, ce qui est également incorrect. Il faut soit fixer le taux de TVA lors de la vente du chèque-cadeau, soit ne pas créer de facture et ne l'enregistrer qu'au moment où le chèque-cadeau est échangé. Dans ce deuxième cas, l'acheteur du chèque-cadeau ne peut pas recevoir de facture.

Ces chèques-cadeaux multiples sont en effet un problème. La législation fiscale est en fait insuffisante, ici.

Vous trouverez ici quelques informations à ce sujet : https://www.boekhouder.be/accountancy/cadeaubonnen-boekingen-en-btw

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